재정전망과 편성중점
재정여건 및 전망
세입예산
- 전년도 대비 3.3%, 297억원 증가할 전망
- 자주재원 : 3,930억원(전년대비 △6.1%, 257억원 감소)
지방세 158억원 감소, 세외수입 24억원 증가, 지방교부세 52억원 감소
- 보조금 : 4,673억원(전년대비 10.8%, 457억원 증가)
국고보조금 291억원 증가, 시비보조금 166억원 증가
- 보전수입등(순세계잉여금) : 696억원(전년대비 16.1%, 96억원 증가)
- 자주재원 : 3,930억원(전년대비 △6.1%, 257억원 감소)
세출예산
- 민생회복, 지역경제활성화 등 주요 정책사업 지원예산 편성
- 행정운영경비 및 보조사업 구비 부담금 증가로 인한 법정·경직성 경비 증가
- 행정운영경비 : 1,495억원(전년대비 0.9%, 13억원 증가)
정․현원 증가, 봉급(2.5%) 인상 등 인력운영비 25억원 증가
- 국․시비 보조사업 구비부담금 : 939억원(전년대비 11.2%, 95억원 증가)
- 사회복지분야 예산 : 5,556억원(전년대비 11.1%, 556억원 증가)
- 행정운영경비 : 1,495억원(전년대비 0.9%, 13억원 증가)
예산편성 중점 방향
- 법정경비, 보조사업 구비 부담금 등 의무경비 최우선 편성
- 민생회복, 지역경제 활성화 등 주요 정책사업 지원예산 편성
- 가용재원 확보를 위해 전 경상비 재검토 및 증액 최소화